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财务审计

内审师基于业务数据和财务数据,进行沟通后,充分了解该企业的业务、人员职责、规章制度等情况和信息,运用专业工具和审计手法,出具第三方公正的内审财务报告、根据审计过程中发现的徇私舞弊等内部控制问题及需要提请该企业关注的重大事项出具专项内部审计报告。同时指引企业建立科学、健全的财务管理体系,为企业的规范化管理、财产保全提供了强有力的工具。

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详情介绍

▼ 内审

适用:满足多股东对公司经营数据公正报告的需要、股东对公司经营绩效与内部控制进行了解掌握的需要。

过程:内审师基于业务数据和财务数据,进行沟通后,充分了解该企业的业务、人员职责、规章制度等情况和信息,运用专业工具和审计手法,出具第三方公正的内审财务报告、根据审计过程中发现的徇私舞弊等内部控制问题及需要提请该企业关注的重大事项出具专项内部审计报告。同时指引企业建立科学、健全的财务管理体系,为企业的规范化管理、财产保全提供了强有力的工具。

价值:裕朋财务内审,已累计为35家企业查出内控风险,累计挽回经济损失数千万元。同时结合信息化软件,为其建立起科学的财务管理体系。

外审

适用:对外出具鉴定性的年度审计报告、专项审计报告的需要。

入围委托部门:湖南省财政厅、湖南省国资委、湖南省国土资源厅、湖南省审计厅、湖南省科技厅、长沙市国资委、长沙市财政局、国家开发银行、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、浦发银行、华融湘江银行、农业发展银行、湖南省中小企业信用担保有限责任公司、湖南农业信用担保有限公司,以及湖南省高级人民法院。

▼ 审计案例

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